一、学校概况
湖北工程学院是由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,先后有湖北职业技术师范专科学校和建设部南方城乡建设学校整体并入。2011年12月,经教育部批准更名为湖北工程学院,迄今已有75年的办学历史。学校坚持以普通本科教育为主,积极开展研究生教育、成人职业教育,实行多层次、面向社会和国内外开放办学的人才培养体系。学校秉承“严以治学,诚以立身”的校训,坚持实施“质量立校、人才强校、特色名校”发展战略,各项事业得到长足发展,社会美誉度明显提高,连续七届被湖北省委、省政府授予“最佳文明单位”称号,2015年,荣获 “全国文明单位”称号。
学校现有17个教学学院、66个本科专业,其中3个国家级特色专业、1个国家综合改革试点专业、4个省级品牌专业、6个省级战略性新兴产业专业计划项目、6个省级综合改革试点专业,30个专业具有双学士学位授予权。涵盖理学、工学、农学、医学、文学、经济学、教育学、管理学、法学、艺术学10大学科门类,初步建立了工程特色初显,理、工、农结合,文、经、教、管、法、艺、医多学科协调发展,与区域经济社会发展相适应的学科专业体系。面向全国24个省、市、自治区招生,全日制在校生14738人。其中全日制本专科生13788人,自考助学班学生281人,函授本专科669人。在职教职工1226人(含1名台湾籍教师),其中专任教师828人,离休人员3人,退休人员316人。
1、主要职能
(1)学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,实施高等教育。
(2)学校以全日制本科学历教育为主,辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育,积极创造条件开展研究生教育,坚持国际化办学,积极引进和培养具有国际视野的高层次人才,不断提升国际交流与合作水平。
(3)学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类,并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局,加强学科交叉融合,不断培育新兴学科。
(4)学校依托学科优势,发挥自身特色,努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系,营造宽松和谐的学术环境,积极推进学术进步、科技创新和成果转化,充分发挥智囊团和思想库作用,为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。
2、机构情况
学校内设机构55个。其中教学学院17个,分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、政治与法律学院·马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、国际教育学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、机械工程学院、计算机与信息科学学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院。
教学、科研中心10个,分别是小城镇发展研究中心、中华孝文化发展研究中心、新农村发展研究院、特色果蔬质量安全控制湖北省重点实验室、大学发展与改革研究中心、生物质资源化利用湖北省协同创新中心、湖北小微企业发展研究中心、作物病害监测和安全控制湖北省重点实验室湖北工程学院分室、生物质资源化学与环境生物技术湖北省重点实验室、国家植物功能成分利用工程技术研究中心湖北工程学院分中心.
行政管理部门24个,分别是学校办公室、发展规划处、纪委监察处、组织部、统战部、宣传部、学生工作部、团委、工会、人事处、教务处、教学质量监测与评估中心、招生就业工作处、科技处、学科建设办公室、财务处、基本建设管理处、资产装备处、保卫处、后勤保障办公室、离退休工作处、国际合作与交流处、审计处、成人教育学院。
直属单位4个,分别是图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、校友会办公室。
二、2018年预算收支情况
1、2018年,省财政厅批复学校收入预算总额为43103万元,其中经费拨款9159万元,非税收入拨款15620万元。较2017年度增加11297万元,其中财政拨款减少530万元,主要是学生人数减少;非税收入拨款增加820万元,主要是独立学院上缴额增加;其他收入增加11007万元,一是学校食堂、医院等具有保障职能的校内独立核算单位收入纳入学校预算,二是将维持独立学院正常运转的经费纳入学校预算,三是通过社会融资收入纳入学校预算。
2、2018年,支出预算43689万元(含2017年度项目资金结转586万元),其中:基本支出32901万元,项目支出10788万元。较2017年度支出增加11183万元,基本支出增加7109万元,项目支出增加4074万元。
3、机关运行经费安排情况
根据省财政厅严格控制行政运行经费等一般性支出要求,按照综合预算原则,参考以前年度学校预算执行情况。2018年,财政资金安排基本支出中的日常公用经费预算3806万元,较2017年增加367万元。
4、按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求,切实控制“三公”经费支出。2018年学校“三公”经费预算195万元,其中公务接待费100万元,因公出国费用 25万元;公务用车运行维护费70万元。维持2017年度不变,确保“三公”经费零增长。
5、政府采购安排情况
2018年,学校政府采购预算6072万元,较2017年预算增加3502万元。主要是学校新建美术楼、学生宿舍公寓化改造、电力增容等基建项目。
三、2018年学校预算数据表
1.湖北工程学院2018年收支预算总表
填报单位:湖北工程学院 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
财政拨款收入 |
31,103.00 |
一般公共服务 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
31,103.00 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
40,709.00 |
事业收入 |
500.00 |
科学技术 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
2,980.00 |
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
|
其他收入 |
11,500.00 |
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
43,103.00 |
本年支出合计 |
43,689.00 |
上年结余(转) |
586.00 |
结转下年 |
|
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
43,689.00 |
支出总计 |
43,689.00 |
2. 湖北工程学院2018年收入预算总表
单位:万元
收 入 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
31,103.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
31,103.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
事业收入 |
500.00 |
事业单位经营收入 |
|
上级补助收入 |
|
附属单位上缴收入 |
|
其他收入 |
11,500.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
43,103.00 |
上年结余(转) |
586.00 |
动用事业基金 |
|
收入总计 |
43,689.00 |
3.湖北工程学院2018年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
|
合计 |
43,689.00 |
32,901.00 |
10,788.00 |
|
|
|
205 |
教育 |
40,709.00 |
29,921.00 |
10,788.00 |
|
|
|
02 |
普通教育 |
40,709.00 |
29,921.00 |
10,788.00 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
40,709.00 |
29,921.00 |
10,788.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
2,980.00 |
2,980.00 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2,980.00 |
2,980.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,130.00 |
2,130.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位年金缴费支出 |
850.00 |
850.00 |
|
|
|
|
4.湖北工程学院2018年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
财政拨款收入 |
31,103.00 |
一般公共服务 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
31,103.00 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
28,709.00 |
|
|
科学技术 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
2,980.00 |
|
|
医疗卫生 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
31,103.00 |
本年支出合计 |
31,689.00 |
上年结余(转) |
586.00 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
31,689.00 |
支出总计 |
31,689.00 |
5.湖北工程学院2018年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
31,689.00 |
26,401.00 |
5,288.00 |
205 |
教育 |
28,709.00 |
23,421.00 |
5,288.00 |
02 |
普通教育 |
28,709.00 |
23,421.00 |
5,288.00 |
2050205 |
高等教育 |
28,709.00 |
23,421.00 |
5,288.00 |
208 |
社会保障和就业 |
2,980.00 |
2,980.00 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2,980.00 |
2,980.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,130.00 |
2,130.00 |
|
2080506 |
机关事业单位年金缴费支出 |
850.00 |
850.00 |
|
6.湖北工程学院2018年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
26,401.00 |
22,595.00 |
3,806.00 |
301 |
工资福利支出 |
22,196.00 |
22,196.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,735.00 |
4,735.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,166.00 |
1,166.00 |
|
30103 |
奖金 |
875.00 |
875.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9,470.00 |
9,470.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,130.00 |
2,130.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
850.00 |
850.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
650.00 |
650.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,600.00 |
1,600.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
720.00 |
720.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2,946.00 |
|
2,946.00 |
30201 |
办公费 |
200.00 |
|
200.00 |
30205 |
水费 |
100.00 |
|
100.00 |
30206 |
电费 |
550.00 |
|
550.00 |
30207 |
邮电费 |
160.00 |
|
160.00 |
30209 |
物业管理费 |
230.00 |
|
230.00 |
30211 |
差旅费 |
200.00 |
|
200.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
25.00 |
|
25.00 |
30213 |
维修(护)费 |
550.00 |
|
550.00 |
30215 |
会议费 |
15.00 |
|
15.00 |
30217 |
公务接待费 |
100.00 |
|
100.00 |
30228 |
工会经费 |
45.00 |
|
45.00 |
30229 |
福利费 |
57.00 |
|
57.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.00 |
|
70.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
644.00 |
|
644.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
399.00 |
399.00 |
|
30301 |
离休费 |
59.00 |
59.00 |
|
30302 |
退休费 |
228.00 |
228.00 |
|
30305 |
生活补助 |
60.00 |
60.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
52.00 |
52.00 |
|
310 |
其他资本性支出(类) |
860.00 |
|
860.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
860.00 |
|
860.00 |
7.湖北工程学院2018年政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
8.湖北工程学院2018年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
195.00 |
因公出国(境)费 |
25.00 |
公务接待费 |
100.00 |
公务用车购置及运行费 |
70.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
70.00 |
公务用车购置费 |
|
9. 湖北工程学院2018年财政专项支出预算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
10788 |
2018年“双一流”建设专项 |
1369 |
2018年学生资助工作专项 |
1803 |
2018年高校基本建设专项 |
6530 |
2018年湖北工程学院不可预见费 |
500 |
2017年“双一流”建设专项 |
586 |
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目
10. 湖北工程学院2018年专项转移支付分市县表
单位:万元
说明:2018年,省财政厅批复学校收支预算中,没有安排政府性基金收支预算;学校没有专项转移支付分配职能,以上预算数据表中《湖北工程学院2018年政府性基金预算支出表》、《湖北工程学院2018年专项转移支付分市县表》是空表。
四、名词解释
1、财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。
2、一般非税收入:事业单位开展教学及其辅助活动所取得的收入包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。
5、基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出,包括人员支出和公用支出。
6、项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
7、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2018年3月5日