2025年湖北工程学院预算公开情况说明
来源:信息公开清单  发布日期:2025-03-07  浏览次数:2

目 录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门(单位)主要职责

湖北工程学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,学校秉承“严以治学,诚以立身”的校训,坚持应用型、地方性、综合性的办学定位,实施“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校、服务荣校”的发展战略,遵循经济社会发展规律、人才成长规律、教育教学规律,全面落实立德树人的根本任务,精心培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的一流应用型人才,努力建成工程教育卓越、办学特色鲜明的国内应用型一流大学。根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《湖北工程学院章程》,学校主要职责如下:

1、学校坚持社会主义办学方向,扎根中国大地办大学,立足中国特色社会主义新时代,全面落实立德树人根本任务,履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的职责和使命。

2、学校以全日制本科学历教育为主,辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育,积极创造条件开展研究生教育,坚持国际化办学,积极引进和培养具有国际视野的高层次人才,不断提升国际交流与合作水平。

3、学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类,按照“建强工科、厚实农师、发展医科、多元协同”的学科发展定位,构建基础突出、优势明显、特色鲜明、交叉融合的应用型学科专业体系,并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局。

4、学校依托学科优势,发挥自身特色,努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系,营造宽松和谐的学术环境,积极推进学术进步、科技创新和成果转化,充分发挥智囊团和思想库作用,为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

二、机构设置情况

湖北工程学院目前设有44个机构。其中:

教学单位17个,分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、计算机与信息科学学院、机械工程学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院、新技术学院。其中新技术学院为独立的预算编制单位。

管理部门19个,分别是学校办公室(党委办公室、校长办公室)·党委主体责任办公室、纪委·监察专员办公室、党委组织部(党校、乡村振兴办公室)·机关党总支、党委宣传部(文明办)·网络安全与信息管理办公室、党委统战部、学生工作部(处)·人民武装部、教务处(学籍与注册管理中心、语言文字工作委员会办公室)、发展规划处(大学发展与改革研究中心)、学科办(申硕工作办公室)·研究生工作处、科学技术处(学术委员会办公室、科协、社科联、社会服务办公室)、党委教师工作部(人才服务工作办公室)·人事处、审计处、国际合作与交流处·港澳台事务办公室·国际教育学院、招生就业工作处、财务处、校园建设与后勤保障处、资产与实验室管理处·采购与招投标管理办公室、保卫部(处)、离退休工作部(处)。

群团组织2个,分别是工会(妇联)和团委。

直属单位6个,分别是校友工作办公室、信息技术中心、图书馆、继续教育学院·职业教育学院、学报编辑部、档案馆。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年预算收入65091万元,比上年增加9717万元,增加17.55%,主要原因是财政拨款收入增加。其中:一般公共预算拨款收入32004万元,比上年增加6687万元,增加26.41%;政府性基金预算拨款收入687万元,比上年增加0万元,增加0%;财政专户管理资金收入17400万元, 比上年增加1330万元,增加8.28%;事业收入400万元, 比上年增加100万元,增加33.33%;其他收入14600万元, 比上年增加1600万元,增加12.31%。

2.预算支出情况:2025年预算支出65091万元,比上年增加9717万元,增加17.55%。其中:教育支出54516.69万元,比上年增加6112万元,增加12.63%;社会保障和就业支出7640万元,比上年增加3335万元,增加77.47%;住房保障支出2157万元,比上年增加270万元,增加14.31%,债务付息支出777.31万元,比上年增加0万元,增加0%。

支出增加的主要原因:

(1)2025年基本支出49614.69万元,比上年增加5289万元,增加11.93%,主要原因是一是人员工资标准调整、二是加大教学投入。

(2)2025年项目支出15476.31万元,比上年增加4428万元,增加40.08%,主要原因是省属高校“双一流”建设项目经费增加;基础设施修缮等基建项目支出增加。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费900万元,较上年增加0万元,增加0%,其中:办公费100万元、印刷费100万元、水费100万元、差旅费100万元,物业管理费100万元,劳务费100万元,专用材料费100万元,其他商品和服务支出200万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加0万元,增加0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是未使用财政拨款预算安排因公出国(境)费。

2.公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因是未使用财政拨款预算安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元,其中:公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是未使用财政拨款预算购置公务车。公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是未使用财政拨款预算安排公务用车运行维护费。

六、政府采购预算安排情况

2025年湖北工程学院编制政府采购预算4635万元,比上年度增加1371万元,增加42%,主要原因是增加了西区学生宿舍修缮、艺术楼维修改造、图书馆空调系统维修、电力增容等工程类项目;教学实验室建设和科研平台建设等设备采购。其中:货物类政府采购预算2447万元,主要用于教学实验室和科研平台建设等设备采购、图书购置;工程类政府采购预算2170万元,主要用于艺术楼维修、西区学生宿舍修缮、教学楼电力增容、教学楼报告厅网架修缮等项目;

2025年,面向中小企业采购预算18万元,其中面向小微企业采购预算4617万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年,湖北工程学院占有房屋面积675891.28平方米,其中:办公用房建筑面积41795.54平方米,其他634095.74平方米。公务用车5辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。其他单价50万元以上的通用设备33台,单价100万元以上的专用设备数量为13台。

八、重点项目预算绩效情况

省属高校“双一流”建设省级专项是加强学科建设和内涵发展,引导学校争取地方政府和社会支持,引导学校服务湖北经济社会发展,在不同类型、不同领域办出特色、争创一流。2025年预算安排8376万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标1:构建特色鲜明的学科体系,推动专业课程建设,提升人才培养质量。

数量指标:国家级、省级一流本科专业建设点≧24;支持省级优势特色学科(群)2个;省级以上实验教学示范中心2个;新增获批国家级省级一流本科课程1个;获批教学改革建设项目≧8个;本科专业动态调整数≧5个;硕士学位授权点新增数2个;新获“互联网 ”大学生创新创业大赛国家级省级奖项≧200;获批课程思政示范项目(项)≧1;

质量指标:聚焦优势学科群、学科(专业)建设资金占比>16%;

经济成本指标:生均教育经费支出(万元)≧2.8;

社会效益指标:毕业生就业率≧92%;

服务对象满意度:学生满意度≧95%;

项目绩效年度目标2:实施服务孝感行动计划,提升科技支撑的硬实力。

数量指标:国家级科研项目(项)≧12;省级科研项目(项)>≧88;发明专利数(项)≧40;省部级及以上科研平台数≧15;获省级科研成果奖(项)≧4;技术成果转让数(项)≧210;服务企业数>200;

质量指标:CSSCI、SSCI高水平论文数量(篇)占总论文比重≧85%;

成本指标:实验室化学药品是否影响生态环境 否;

社会效益指标:师均科研到账经费(万元)>5;

服务对象满意度:科研人员满意度≧95%;

项目绩效年度目标3:完善人才工资体制机制,大力开展凝聚人才提升行动。

数量指标:引进博士人数≧70人;新增省级人才及创新团队(全职)≧7;

质量指标:楚天学者签约到岗率100%;

成本指标:科研启动费标准5-15万元;

社会效益指标:推动辅导员队伍职业化、专业化 推动;

服务对象满意度:教师满意度≧95%。

项目绩效年度目标4:举办武汉论坛,加强国际合作交流,提升学校知名度和影响力。

数量指标:中外合作办学项目1个;举办国际学术交流活动(场次)≧2;来鄂(校)讲学外国科学家人数5人;选派青年教师国际交流人数7人;

质量指标:预算执行率100%;

成本指标:大学生出国游学生均支出金额≧2万元;

社会效益指标:拓展学校国际合作与交流渠道 拓展;

服务对象满意度:留学生满意度≧95%;

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我校2025年未用一般公共预算安排“三公”经费支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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